DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, establece el Departamento de Obras Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza para asignarle la responsabilidad como organismo central a cargo del Programa de Transportación del Gobierno de Puerto Rico, y se re-denomina como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) la Autoridad de los Puertos al DTOP. La Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al DTOP.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,597 1,392 1,296 1,187 1,181

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADOO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para proyectos como: el Programa de "Abriendo Caminos", el cual tiene como objetivo reconstruir y rehabilitar las condiciones del pavimento de las numerosas vías principales del país; para el desyerbo y limpieza de los paseos y servidumbres de Puerto Rico; para adquirir asfalto para bacheo; para diversos proyectos comunitarios; y la adquisición de material necesario para la reparación de carreteras.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los recaudos establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR", por concepto de inspección de vehículos de motor, registro e inscripción, uso de tablillas de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.

Entre los Programas Federales están la propuesta "Analysis and Compilation of Traffic Crashes" y está dirigido a la recopilación y entrada de data relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes; así como el "Gas Pipeline Safety Program" administrado por la Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías; el cual está dirigido a la implementación de las políticas y regulaciones federales que gobiernan la operación del sistema de transportación soterrada de gas natural y líquidos peligrosos.

Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales provienen principalmente de la propuesta "Analysis and Compilation of Traffic Crashes" y está dirigido a la recopilación y entrada de data relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes; así como el "Gas Pipeline Safety Program" administrado por la Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías; el cual está dirigido a la implementación de las políticas y regulaciones federales que gobiernan la operación del sistema de transportación soterrada de gas natural y líquidos peligrosos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 51,075 35,482 32,364 38,253
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 23,305 11,843 11,609 9,738
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 2,980 2,435 3,081 6,480
Directoría de Urbanismo 567 400 104 79
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 77,927 50,160 47,158 54,550
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 0 0 2,244 2,244
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 0 20,156 21,576
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 0 0 89 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 22,489 23,909
 
Total, Servicio Directo 77,927 50,160 69,647 78,459
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 713 9,981 3,863 217
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 7,449 7,125 4,968 7,081
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 1,267 81,126 996 873
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,116 1,022 1,300 1,309
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,079 1,707 2,679 2,496
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 49 26 298 245
Adquisición y Administración de Propiedades 32 26 58 73
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 12,705 101,013 14,162 12,294
 
Total, Servicio de Apoyo 12,705 101,013 14,162 12,294
 
Total, Programa 90,632 151,173 83,809 90,753
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 35,841 106,787 25,179 21,321
Asignaciones Especiales 9,740 6,001 0 0
Fondos Especiales Estatales 44,461 38,149 35,986 45,230
Fondos Federales 378 236 155 293
Otros Ingresos 212 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 90,632 151,173 61,320 66,844
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 20,108 21,528
Fondos Especiales Estatales 0 0 2,381 2,381
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 22,489 23,909
Total, Origen de Recursos 90,632 151,173 83,809 90,753
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 32,366 23,547 18,777 16,917
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 880 2,246 3,515 3,695
Servicios Comprados 333 0 619 709
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 4 0
Gastos de Transportación 81 0 0 0
Servicios Profesionales 52 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 5 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 80,000 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 985 0 0
Materiales y Suministros 37 4 0 0
Reserva Presupuestaria 2,087 0 2,264 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 35,841 106,787 25,179 21,321
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 20,108 21,528
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 20,108 21,528
 
Total de la RC del Fondo General 35,841 106,787 45,287 42,849
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 12 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,246 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 7,360 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 6,001 0 0
Materiales y Suministros 117 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 9,740 6,001 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 9,740 6,001 0 0
 
Total del Fondo General 45,581 112,788 45,287 42,849
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 24,813 19,987 18,224 17,895
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,584 866 4,059 2,652
Servicios Comprados 10,015 12,791 8,690 13,576
Donativos, Subsidios y Distribuciones 99 0 10 0
Gastos de Transportación 551 345 323 622
Servicios Profesionales 2,910 0 2,110 1,274
Otros Gastos Operacionales 2,666 1,424 381 4,949
Compra de Equipo 567 516 550 736
Materiales y Suministros 1,824 2,455 1,774 3,797
Anuncios y Pautas en Medios 22 1 20 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 45,051 38,385 36,141 45,523
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 2,381 2,381
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 2,381 2,381
Total, Concepto 90,632 151,173 83,809 90,753

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 9,740 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 40,957 35,246 32,209 38,098
Fondos Federales 378 236 155 155
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,075 35,482 32,364 38,253
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 2,244 2,244
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2,244 2,244
Total, Origen de Recursos 51,075 35,482 34,608 40,497
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,393 18,831 17,142 16,746
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,405 651 3,597 1,904
Servicios Comprados 9,530 12,664 7,215 10,608
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Gastos de Transportación 72 36 72 194
Servicios Profesionales 2,607 0 2,075 1,094
Otros Gastos Operacionales 9,963 1,365 313 4,949
Compra de Equipo 485 237 354 553
Materiales y Suministros 1,594 1,697 1,581 2,198
Anuncios y Pautas en Medios 21 1 15 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,075 35,482 32,364 38,253
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 2,244 2,244
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2,244 2,244
Total, Concepto 51,075 35,482 34,608 40,497
 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 524 468 696 652
Fondos Federales 0 0 0 138
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,781 11,375 10,913 8,948
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,305 11,843 11,609 9,738
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 48 48
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 20,108 21,528
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 20,156 21,576
Total, Origen de Recursos 23,305 11,843 31,765 31,314
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,968 11,780 11,260 9,348
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 10 0
Servicios Comprados 38 32 185 167
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 4 0
Gastos de Transportación 32 16 36 30
Servicios Profesionales 117 0 35 112
Otros Gastos Operacionales 16 4 2 0
Compra de Equipo 14 0 20 18
Materiales y Suministros 32 6 52 48
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 5 15
Reserva Presupuestaria 2,087 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,305 11,843 11,609 9,738
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 20,156 21,576
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 20,156 21,576
Total, Concepto 23,305 11,843 31,765 31,314
 
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.

Clientela

Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,980 2,435 3,081 6,480
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,980 2,435 3,081 6,480
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 89 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 89 89
Total, Origen de Recursos 2,980 2,435 3,170 6,569
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,048 746 731 745
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 425 215 452 748
Servicios Comprados 475 95 1,290 2,805
Donativos, Subsidios y Distribuciones 99 0 10 0
Gastos de Transportación 447 293 215 398
Servicios Profesionales 26 0 0 68
Otros Gastos Operacionales 51 55 66 0
Compra de Equipo 68 279 176 165
Materiales y Suministros 340 752 141 1,551
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,980 2,435 3,081 6,480
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 89 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 89 89
Total, Concepto 2,980 2,435 3,170 6,569
 
Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.

Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 212 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 355 400 104 79
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 567 400 104 79
Total, Origen de Recursos 567 400 104 79
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 336 400 104 79
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 0 0 0
Servicios Comprados 7 0 0 0
Gastos de Transportación 2 0 0 0
Servicios Profesionales 212 0 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 567 400 104 79
Total, Concepto 567 400 104 79
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 6,001 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 713 3,980 3,863 217
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 713 9,981 3,863 217
Total, Origen de Recursos 713 9,981 3,863 217
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 708 749 217 217
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 2,246 1,382 0
Gastos de Transportación 4 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 985 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 6,001 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 2,264 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 713 9,981 3,863 217
Total, Concepto 713 9,981 3,863 217
 

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y Municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,449 7,125 4,968 7,081
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,449 7,125 4,968 7,081
Total, Origen de Recursos 7,449 7,125 4,968 7,081
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,307 7,125 2,216 2,681
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 870 0 2,133 3,695
Servicios Comprados 270 0 619 705
Materiales y Suministros 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,449 7,125 4,968 7,081
Total, Concepto 7,449 7,125 4,968 7,081
 

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,267 81,126 996 873
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,267 81,126 996 873
Total, Origen de Recursos 1,267 81,126 996 873
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,254 1,122 996 873
Servicios Comprados 7 0 0 0
Gastos de Transportación 4 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 80,000 0 0
Materiales y Suministros 1 4 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,267 81,126 996 873
Total, Concepto 1,267 81,126 996 873
 

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,116 1,022 1,300 1,309
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,116 1,022 1,300 1,309
Total, Origen de Recursos 1,116 1,022 1,300 1,309
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,112 1,022 1,300 1,309
Servicios Comprados 4 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,116 1,022 1,300 1,309
Total, Concepto 1,116 1,022 1,300 1,309
 

Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.

Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,079 1,707 2,679 2,496
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,079 1,707 2,679 2,496
Total, Origen de Recursos 2,079 1,707 2,679 2,496
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,004 1,707 2,679 2,496
Servicios Comprados 10 0 0 0
Gastos de Transportación 59 0 0 0
Materiales y Suministros 6 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,079 1,707 2,679 2,496
Total, Concepto 2,079 1,707 2,679 2,496
 

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Clientela

Programas operacionales del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49 26 298 245
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 26 298 245
Total, Origen de Recursos 49 26 298 245
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 32 26 298 245
Servicios Comprados 4 0 0 0
Gastos de Transportación 12 0 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 26 298 245
Total, Concepto 49 26 298 245
 

Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 32 26 58 73
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32 26 58 73
Total, Origen de Recursos 32 26 58 73
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29 26 58 73
Servicios Comprados 3 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32 26 58 73
Total, Concepto 32 26 58 73